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开票系统怎么增加货物名称

来源:www.dkdcy.com   时间:2023-07-23 10:38   点击:256  编辑:admin   手机版

1开票怎么增加货物名称

开票怎么增加货物名称?以下就是关于开票怎么增加货物名称等等的介绍,希望对您有所帮助!

两种方法:

      1.是直接在开具发票的界面,右上角点击“添加行次”,然后再“货物或劳务”名称那里直接输入商品名称即可;

      2.是在开票系统中添加该商品,可以在系统设置-“商品信息维护”-添加新的商品即可。

增加货物名称步骤:

      1、在商品编码

      管理

      界面找到“增加”选项,并点击后系统会弹出增加商品编码的小窗口。在这个小窗口中要注意带星号*的选项为必填项。不带星号*的是可选填项。

      2、然后在商品编码的小窗口中先点击税收分类编码,点击去后会弹出一个税收分类编码的窗口,在窗口内的检索栏内输入你要开具发票的商品大类,系统窗口中就会弹出这个大类分录下面的明细商品名称。按你的主营业务要求选择你的商品名称。

      3、在确认好需要添加的商品名称后,双击该商品条栏系统会选择确认该税收分类编码商品的名称,这时在商品编码的小窗口中会自动弹出该商品对应的税率(不需要自己手动填写税率)。最后点击保存按钮,这条商品编码内容就编辑完成了。如需添加多个可以再点击“增加”选项来添加即可。

      2开票时要注意哪些因素

1、开票时间

      开票日期需要用中文大写,在填写月、日时,月为“壹”“贰”和“壹拾”的,日为壹至玖和“壹拾”、“贰拾”和“叁拾”的,应当在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的,应当在其前加“壹”。这些很好理解,在日、月前加零是为了防止数字被更改。比如2011年2月15日其规范的写法是贰零壹壹年零贰月壹拾伍日。

2、金额

      票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致;两者不一致的票据无效,结算凭证银行不予受理。试想如果银行用金额小的与你结算,你是高兴好还是悲伤好。

3、规范化简称

      单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。规范化简称具有排他性,与全称在实质性上具有同一性。一次去食杂店,和老板说,可乐,老板给我一瓶百事,我说,老板,我要的是可口。可见规范性简称是必要的,开票也是同样的道理。

4、更改

      一般说来,一旦爱出票金额、出票日期、收款人名称上更改,票据就将无效, 其他事项的更,需要原记载人在更改出签章证明。

5、签章

      单位、银行在票据和单位结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章“加”其法定代表人的签名或者盖章。当然个人在票据上和结算凭证上的签章,为个人本名的签名“或者”盖章

      3开发票时金额要怎么写

金额分为大写金额和小写金额两种。

在大写金额中应注意的问题:

      1中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、甘、毛、另(或0)填写,不得自造简化字。

      2中文大写金额数字到“元”为止的,在“元”之后,应写“整”(或“正”)字,中文大写金额数字到“角”为止的,在“角”之后,应写“整”(或“正”)字,大写金额数字有“分”的,“分”后面不写“整”(或“正”)字。

      3中文大写金额数字前应标明“人民币”字样,大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的,应加填“人民币”三字。

      4阿拉伯小写金额数字中有“0”时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。

      5注意在书写大写金额时,不要超出已给定的边框,否则支票无效。

小写金额中应注意的问题:

      1应在金额前添加“¥”符号,以防止不法分子进行添加修改。

      2阿拉伯数字要一笔一划的填写,切记不要连写、分辨不清。

      3如金额为元、角结束的,将金额后面用“0”补齐,角分处不要出现空白。

      4增值税发票怎么开具的

      增值税发票被开具方需提供的资料:注册单位,注册地址,注册电话,开户银行,开户账号,国税号。

专用发票必须按下列要求开具:

      1、字迹清楚。2、不得涂改。如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。

      3、项目填写齐全。4、票、物相符,票面金额与实际收取的金额相符。5、各项目内容正确无误。6、全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。

      7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。8、按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票。9、不得开具伪造的专用发票。

      10、不得拆本使用专用发票。11、不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。

      开具的专用发票有不符合上列要求者,不得作为扣税凭证,购买方有权拒收。

      常说的开票资料是指开发票时需要提供的对方信息,开普通发票,要对方名称其实就足够了,开具增值税发票要对方单位的全称,单位地址及电话,银行基本户账号、开户行,税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的,这也是发票上可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。

流程:

      1.打开开票系统里的发票填开

      2.选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号

      3.选择货物的名称,有规格型号的话再选择具体型号,单位是自动的(之前要先设置),输入数量,在含税状态下输入含税单价,再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了

      3.然后核对下你的价税合计,准确无误后打印,注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上,调整好打印线后再正式打印,做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入,在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入

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